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~6122 2 平成26年度事務事業評価シートの公表 | 佐久市ホームページ

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全文

(1)

施策名

消防・救急

安心

全なまちづく

消防

救急

(1)

広域消防

救急体

制の強化

6121-1

1

常備消防事業

消防団管理

消防団係

簡易

(2)

地域消防体制の充

6122-1

2

非常備消防事業

消防団管理

消防団係

簡易

6122-2

3

消防施設整備事業

消防団管理

消防団係

簡易

(3)

市民

民間の防火体

制充実

6

実施

施策

主要施策

事務

事業

6 市民生

活の安全

確保

市民

満足度の

向上

管理

方法

(2)

事務事業評価シー

対象:

度実施事務事業

その他

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

実績

最終目標値

24

目標

25

目標

26

目標

目標

成果指標

※ の う 効果 あった を

把握するた の の

指標説明

※指標の

設定理由を説明

単位

24

実績

25

H

H

実績

最終目標値

24

目標

25

目標

26

目標

目標

活動指標

※何を のく いやった を

把握するた の の

指標の説明

※指標の

設定理由を説明

単位

24

実績

25

1,015,407

H 25

※前年度 実際 実施 た活動の内容や量

実施

源合計

804,709

811,795

その他特定

5,816

7,382

5,533

一般

741,193

708,113

723,874

地方債

57,700

96,300

286,000

総事業費

804,709

811,795

1,015,407

国庫支出金

県支出金

時間 時間

人件費合計

692

694

694

694

0.10

694

非常勤職員等

時間

常勤職員

0.10

692

0.10

担金

804,017

811,101

1,014,713

事業費合計

804,017

811,101

1,014,713

需用費

役務費

報酬

.実施結果

実施

単位:千

24

度(決算

(千

25

度(決算

(千

26

度(予算

(千

.消防・救急

目的成果

※市民や地域 のよう 状態 こ をめ すの

常備消防

市民の安全

安心

事業

(手段 手法

※ のよう 活動を行い のよう サービスを提供す の

佐久市内を管轄

常備消防

佐久

北部

川西消防署

を広域

運営す

ための

担金の支払

事務

消防

救急体制の充実を図

ため

北部消防署の新築移転

担金を支出す

広域連合

11市町村

構成

人口割

基準

政需要額割

消防署職員割

消防署車両割の

比率

担金

算出

実施方法 全 チェック

.事業概要

LA

計画

総合計画

上の

位置 け

章 .市民生活 安全確保 市民満足度 向上

節 .安心 安全 ま く

施策 事業の

性質

簡易管理

法定

根拠

消防法

通常管理

事務事業コー

6121-1

担当部

総務部

担当課

消防団管理室

担当係

消防団係

25

事務事業名

常備消防事業

事業開始 度 H

17

法定 託事務 義務的自治事務 定型 任意の自治事務 定型

義務的事務 定型 任意の自治事務 定型

市 直接実施 委託又 指定管理 補助金負担金 その他

(3)

業務委

指定管理

工事請

補助等対象団体の概要

金額

※指定管理 長期 契約 場合 団体名等 後 例 お 記載し く さい 例:■■■ 指定管理 H ~H

※建設工事及び建設コンサルティング業務 い 行 ま め 記載可 す 例:団体名等→㈱○○外●者 概要→○○工事外●件

811,101

千 千

長野県消防防災航空隊負担金

負担金

長野県内市町村が消防航空隊

運営費を負担

1,901

佐久広域連合消防本部負担金

負担金

佐久広域消防本部

運営

佐久市

負担金

182,634

佐久広域連合常備消防負担金

負担金

佐久広域7消防署

運営費を管轄市町村が負担

626,566

今後の取組方針

25

団体名等

25

時期:

投入資源 の方向性

事業費

労働量

.今後の方向性

A

T

改善

事業の方向性

期間: 度~ 度

時期:

事業の

見直

余地

判定

<説明>

市関与の

必要性

判定

<説明>

ニー

方向性

判定

<説明>

達成度

判定

<説明>

増加 方向 あ 現状 変わ ない 減少 方向 あ

社会環境の変化 、サ ビ 対象者 増え い 、増え こ 予想さ

社会環境の変化 り、当該事務事業 解決 べ 課題 増え い 、増え こ 予想さ サ ビ の拡大や充実を求 意見 要望 増加 い

その他

法令等 り、市 実施 義務づ い 民間 実施 場合、市民生活 深刻な影響 生 民間 実施 こ 、収益性や技術面の観点 難 い

市 何 の関 監督、指 等を ない 、問題 発生 可能性 あ その他

民間委託や指定管理者制度の活用な の事業手法の見直 の余地 あ 事業費や人件費な のコ トを圧縮 工夫の余地 あ

業務の進 方や手 業務プロ を簡略化簡素化 余地 あ 社会情勢やニ の変化等 り、サ ビ の対象量 水準を見直 余地 あ

益者負担のあり方 い 見直 余地 あ 成果を高 工夫の余地 あ

その他

現状のまま 見直 休止

廃止 中止 今年度中 来年度 完了 今年度中 来年度

ま 組成果 十分 あ 課題 解決 いない 、ニ 今後 増え 、増え こ 予想さ

目標 り 大 な成果 得 概 目標の成果 得 目標 成果 得 な

必要性 高い 必要性 あ 程度認 必要性 低い、ない

拡大 現状のまま 縮

拡大 現状のまま 縮

見直 余地 あり 実施 見直 余地 あ 時間 必要 見直 余地 ない

(4)

事務事業評価シー

対象:

度実施事務事業

その他

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

実績

最終目標値

24

目標

25

目標

26

目標

目標

成果指標

※ の う 効果 あった を

把握するた の の

指標説明

※指標の

設定理由を説明

単位

24

実績

25

H

H

実績

最終目標値

24

目標

25

目標

26

目標

目標

活動指標

※何を のく いやった を

把握するた の の

指標の説明

※指標の

設定理由を説明

単位

24

実績

25

180,776

H 25

※前年度 実際 実施 た活動の内容や量

実施

源合計

175,804

166,177

その他特定

43,475

36,653

48,424

一般

132,329

129,524

132,352

地方債

総事業費

175,804

166,177

180,776

国庫支出金

県支出金

時間 時間

人件費合計

6,574

6,593

6,593

6,593

0.95

6,593

非常勤職員等

時間

常勤職員

0.95

6,574

0.95

報償費

担金等

124,398

114,534

128,104

事業費合計

169,230

159,584

174,183

需用費

4,833

5,476

5,510

役務費

48

報酬

39,768

39,391

40,386

183

183

183

.実施結果

実施

単位:千

24

度(決算

(千

25

度(決算

(千

26

度(予算

(千

.消防・救急

目的成果

※市民や地域 のよう 状態 こ をめ すの

社会環境の変化

非常備消防団員

減少

消防団員の

割以上

ため

団員確保の推進及び団員

活動

易い環境へ整備す

団員

増加

事業

(手段 手法

※ のよう 活動を行い のよう サービスを提供す の

団長の招集

出動

火災

水害

捜索等

従事す

消防団員の報酬及び費用弁償

公務災害補

退職報償金等

事務事業を行う

非常備消防

消防団

の活動

連絡調整を行い

伴う経費を予算化

支払事務を行う

事業所

の申請

消防団協力事業所認定証を交付す

事務を行う

地元区

購入す

消防用資機材

消火栓用ホース

ホース格納箱等

購入費の

割を補助

消防団

使用

小型ポンプ

小型ポンプ付積載車

古く

定期的

更新

管理室

購入

配備

消防団の詰所

器具庫

ポンプ

消防用車両等

消防団

の要請

管理室

修繕を行

実施方法 全 チェック

.事業概要

LA

計画

総合計画

上の

位置 け

章 .市民生活 安全確保 市民満足度 向上

節 .安心 安全 ま く

施策 事業の

性質

簡易管理

法定

根拠

消防団組織法

通常管理

事務事業コー

6122-1

担当部

総務部

担当課

消防団管理室

担当係

消防団係

25

事務事業名

非常備消防事業

事業開始 度 H

17

法定 託事務 義務的自治事務 定型 任意の自治事務 定型

義務的事務 定型 任意の自治事務 定型

市 直接実施 委託又 指定管理 補助金負担金 その他

(5)

業務委

指定管理

工事請

補助等対象団体の概要

金額

※指定管理 長期 契約 場合 団体名等 後 例 お 記載し く さい 例:■■■ 指定管理 H ~H

※建設工事及び建設コンサルティング業務 い 行 ま め 記載可 す 例:団体名等→㈱○○外●者 概要→○○工事外●件

消防団全2

分団

交付金

分団

活動費

交付金

1,749

45,664

北佐久消防協会

負担金

北佐久消防協会

運営費

632

長野県消防協会外

負担金

団長等

諸会議出席負担金

92

日本消防協会

負担金

団員

福祉共済掛金

3,755

消防団員等公務災害補償等共済基金

負担金

団員

公務災害補償

退職報償金掛金

39,218

馬坂区

広川原区

消防施設管理年間委

183

長野県消防学校運営協会

負担金

団員

消防学校入校

負担金

35

今後の取組方針

25

団体名等

25

時期:

投入資源 の方向性

事業費

労働量

.今後の方向性

A

T

改善

事業の方向性

期間: 度~ 度

時期:

事業の

見直

余地

判定

<説明>

市関与の

必要性

判定

<説明>

ニー

方向性

判定

<説明>

達成度

判定

<説明>

増加 方向 あ 現状 変わ ない 減少 方向 あ

社会環境の変化 、サ ビ 対象者 増え い 、増え こ 予想さ

社会環境の変化 り、当該事務事業 解決 べ 課題 増え い 、増え こ 予想さ サ ビ の拡大や充実を求 意見 要望 増加 い

その他

法令等 り、市 実施 義務づ い 民間 実施 場合、市民生活 深刻な影響 生 民間 実施 こ 、収益性や技術面の観点 難 い

市 何 の関 監督、指 等を ない 、問題 発生 可能性 あ その他

民間委託や指定管理者制度の活用な の事業手法の見直 の余地 あ 事業費や人件費な のコ トを圧縮 工夫の余地 あ

業務の進 方や手 業務プロ を簡略化簡素化 余地 あ 社会情勢やニ の変化等 り、サ ビ の対象量 水準を見直 余地 あ

益者負担のあり方 い 見直 余地 あ 成果を高 工夫の余地 あ

その他

現状のまま 見直 休止

廃止 中止 今年度中 来年度 完了 今年度中 来年度

ま 組成果 十分 あ 課題 解決 いない 、ニ 今後 増え 、増え こ 予想さ

目標 り 大 な成果 得 概 目標の成果 得 目標 成果 得 な

必要性 高い 必要性 あ 程度認 必要性 低い、ない

拡大 現状のまま 縮

拡大 現状のまま 縮

見直 余地 あり 実施 見直 余地 あ 時間 必要 見直 余地 ない

(6)

事務事業評価シー

対象:

度実施事務事業

その他

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

25

事務事業名

消防施設整備事業

事業開始 度 H

17

6122-2

担当部

総務部

担当課

消防団管理室

担当係

消防団係

事務事業コー

法定

根拠

消防法

通常管理

実施方法 全 チェック 事業の

性質

簡易管理

.事業概要

LA

計画

総合計画

上の

位置 け

章 .市民生活 安全確保 市民満足度 向上

節 .安心 安全 ま く

施策 .消防・救急

目的成果

※市民や地域 のよう 状態 こ をめ すの

消防団車両

施設等の維持管理を行い

災害活動

予防活動等の出動時

いよう

努め

小型動力ポンプ及び同ポンプ付積載車

配備計画

各分団

適正

配置

市民の安心

安全

生活の確保

資す

ため

佐久消防署の移転新築を実施

事業

(手段 手法

※ のよう 活動を行い のよう サービスを提供す の

消防団のポンプ車

積載車

小型動力ポンプ等の機械器具及び消防詰所

器具置場等の施設の維持管

消防団

使用す

小型動力ポンプ及び積載車の購入及び計画的配備

消防水利の不足

地区へ消防水利の設置

消火栓

を推進す

消防団の施設や小

型動力ポンプ及び積載車等の修繕

整備

更新を図

消防本部指令センターの統合

併せ

佐久消防署を新築

消防

救急体制の充実を図

.実施結果

実施

単位:千

24

度(決算

(千

25

度(決算

(千

26

度(予算

(千

報酬

92,095

6,931

21,524

需用費

9,274

10,413

13,410

役務費

35,285

1,035

2,083

28,585

226,563

1,015,695

事業費合計

165,239

244,942

1,052,712

備品購入

工事費等

常勤職員

1.95

13,494

1.95

13,533

1.95

13,533

非常勤職員等

時間 時間 時間

人件費合計

13,494

13,533

13,533

総事業費

178,733

258,475

1,066,245

国庫支出金

県支出金

地方債

51,500

100,500

556,000

その他特定

30,520

56,971

323,428

一般

96,713

101,004

186,817

源合計

※前年度 実際 実施 た活動の内容や量

178,733

258,475

1,066,245

活動指標

※何を のく いやった を

把握するた の の

指標の説明

※指標の

設定理由を説明

単位

24

実績

25

実績

最終目標値

24

目標

25

目標

26

目標

目標

H

H

成果指標

※ の う 効果 あった を

把握するた の の

指標説明

※指標の

設定理由を説明

単位

24

実績

25

実績

最終目標値

24

目標

25

目標

26

目標

目標

H

H 25

実施

法定 託事務 義務的自治事務 定型 任意の自治事務 定型

義務的事務 定型 任意の自治事務 定型

市 直接実施 委託又 指定管理 補助金負担金 その他

(7)

業務委

指定管理

工事請

補助等対象団体の概要

金額

達成度

判定

<説明>

ニー

方向性

判定

<説明>

市関与の

必要性

判定

<説明>

時期:

事業の

見直

余地

判定

<説明>

労働量

.今後の方向性

A

T

改善

事業の方向性

期間: 度~

今後の取組方針

時期:

投入資源 の方向性

事業費

良建築設計事務所外2社

地元区

根々井塚原区

補助金

詰所水洗化工事外2件

㈱町田設計

ワシタ設備外2社

工事請負費

211,826

25

25

池田建設㈱外2社

工事請負費

725

2,646

163,404

団体名等

佐久水道企業団

負担金

消防団詰所新築補助金

消火栓維持管理負担金

1,707

補助金

消火栓用ホ

格納箱等購入補助金

2,999

34,139

※指定管理 長期 契約 場合 団体名等 後 例 お 記載し く さい 例:■■■ 指定管理 H ~H

※建設工事及び建設コンサルティング業務 い 行 ま め 記載可 す 例:団体名等→㈱○○外●者 概要→○○工事外●件

6,206

施工監理業務

単価入替業務

本体工事

電気工事

管工事

詰所水洗化工事設計業務外2件

増加 方向 あ 現状 変わ ない 減少 方向 あ

社会環境の変化 、サ ビ 対象者 増え い 、増え こ 予想さ

社会環境の変化 り、当該事務事業 解決 べ 課題 増え い 、増え こ 予想さ サ ビ の拡大や充実を求 意見 要望 増加 い

その他

法令等 り、市 実施 義務づ い 民間 実施 場合、市民生活 深刻な影響 生 民間 実施 こ 、収益性や技術面の観点 難 い

市 何 の関 監督、指 等を ない 、問題 発生 可能性 あ その他

民間委託や指定管理者制度の活用な の事業手法の見直 の余地 あ 事業費や人件費な のコ トを圧縮 工夫の余地 あ

業務の進 方や手 業務プロ を簡略化簡素化 余地 あ 社会情勢やニ の変化等 り、サ ビ の対象量 水準を見直 余地 あ

益者負担のあり方 い 見直 余地 あ 成果を高 工夫の余地 あ

その他

現状のまま 見直 休止

廃止 中止 今年度中 来年度 完了 今年度中 来年度

ま 組成果 十分 あ 課題 解決 いない 、ニ 今後 増え 、増え こ 予想さ

目標 り 大 な成果 得 概 目標の成果 得 目標 成果 得 な

必要性 高い 必要性 あ 程度認 必要性 低い、ない

拡大 現状のまま 縮

拡大 現状のまま 縮

見直 余地 あり 実施 見直 余地 あ 時間 必要 見直 余地 ない

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平成 24

6  外出  12  忘年会  7  夏祭り  1  新年会 . 8  花火 

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